Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDŠ-2024/030
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Košariská
Dodávateľ: Metro Cash Carry SR s.r.o.
Adresa: Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
Predmet: ŠJ - potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 385,94
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.04.2024
Dátum vystavenia: 09.04.2024
Dátum splatnosti: 23.04.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FDŠ-2024_030
Zverejnené: 10.04.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov