Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:23.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDŠ-2020/077
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Košariská
Dodávateľ: Metro Cash Carry SR s.r.o.
Adresa: Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671
Predmet: ŠJ - potraviny
Fakturovaná suma s DPH: 209,82
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.12.2020
Dátum vystavenia: 01.12.2020
Dátum splatnosti: 15.12.2020
Dátum úhrady: 08.12.2020
Súbor: FDŠ-2020_077
Zverejnené: 24.02.2021


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov